일반 과세자 부가가치세 신고서(2003.1.25)

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일반 과세자 부가가치세 신고서(2003.1.25)
서식 특징

2003.1.25일 개정된 일반 과세자 부가가치세 신고서입니다.

이 신고서는 한글과 아라비아 숫자로 기입하고 금액은 원단위까지 표시합니다.

①∼②당해 신고대상기간에 부가가치세가 과세되는 사업실적 중 세금계산서를 발행한 분은 ①란에, 신용카드매출전표발행분·전자화폐수취분과 영수증교부분 및 세금계산서교부의무가 없는 분은 ②란에 기재합니다(금액에 세율을 곱하여 세액란에 기재함).
③∼④당해 신고대상기간중의 영세율이 적용되는 사업실적중 세금계산서를 발행한 분은 ③란에, 세금계산서교부의무가 없는 분은 ④란에 기재합니다.
⑤예정신고를 하는 때에 누락된 금액을 확정신고를 하는 때에 신고하는 경우에 기재하며, 2장앞쪽 합계란의 금액과 세액을 기재합니다.
⑥부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역의 공급에 대한 외상매출금 등이 대손되어 대손세액을 공제받는 사업자가 기재하며, 대손세액을 공제받는 경우에는 대손세액을 차감표시( )하여 기재하고, 대손금액의 전부 또는 일부를 회수하여 회수금액에 관련된 대손세액을 납부하는 경우에는 당해 납부하는 세액을 기재합니다.

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